咨询服务热线/微信:15178817787
- 全周期税务筹划
- FULL CYCLE TAX PLANNING
-
- 企业初创阶段的税务筹划
-
政策解读
税收优惠政策对企业注册地址的选择的影响
纳税类型考量
一般纳税人与小规模纳税人的税负考量
涉税风险
关联企业经营过程中的涉税风险预警
企业税筹
企业性质的税务筹划咨询
-
- 企业发展时期的税务筹划
-
采购生产和研发的税收筹划
1、供应商的选择与节税策略,采购合同的涉税注意要点
2、增值税进项确认、发票结算方式与延迟税收筹划
3、生产研发环节,研发过程的税收优惠政策
销售环节设计的税收筹划
不同销售方式的选择、销售退回、销售佣金的税务处理以及销售业务纳税风险的评估分析
-
- 企业成熟阶段的税务筹划
-
通过合理筹划减少经营成本
1、合理规划公司财务状况,规避分公司与总部的营收中的纳税风险
2、通过在“税收洼地”开设分公司或总部,调配营收关系,减少纳税额
3、企业在经营过程中的重大商业合同、并购重组等税务筹划
企业高管增加收入
企业高管在年中分红、高额项目奖金发放、股权转让等中的税务筹划
- 企业节税案例
- FULL CYCLE TAX PLANNING
重庆某科技有限公司从事软件开发与销售业务,经去年年终统计一年营业收入1750.63万元,开发成本425.25万元,销售
及管理费用272.67万元,利润1052.71万元
-
-
节税前
在未进行节税之前,该企业每年依法缴纳的企业所得税为:1052.71万×25%=263.18万元
-
-
节税后
在进行合理化的税务筹划之后,该企业每年依法缴纳的企业所得税为:38.69万元
- 推荐节税行业
- TAZ SAVING INDUSTRY
- 医药
- 建筑
- 新能源
- 旅游业
- 金融服务
- 轻工纺织
- 环保节能
- 商务服务业
- 农林业
- 水利电力
- 有色金属
- 机械
- 信息产业
- 城市基础设施
- 演艺业
- 商贸服务业
- 科技服务业
- 税务筹划服务流程
- SERVICE PROCESS
-
业务咨询
确定您需要咨询的服务和意向
-
分析业务
拆解需求,并分析问题
-
税筹方案
定制最合适的税务筹划解决方案
-
确定合作
就业务达成一致并签署服务合同
-
开始节税
财税专家全程跟进解决问题
- 已选择节税企业
- TAX SAVING ENTERPRISES
- 我们还提供
- 一站式企业服务,让创业更简单
- 审计税筹资讯
- INFORMATION